2024年度江永县网格事务中心整体支出
绩效自评报告
单位名称(盖章):江永县网格事务中心
附件1
江永县网格事务中心部门整体支出绩效评价基础数据表
金额单位:万元
财政供养人员情况 |
编制数 |
2024年实际在职人数 |
控制率 |
|||
9 |
9 |
100 |
||||
经费控制情况 |
2023年决算数 |
2024年预算数 |
2024年决算数 |
|||
三公经费 |
1.5 |
1.5 |
1.45 |
|||
1、公务用车购置和维护经费 |
|
|
|
|||
其中:公车购置 |
|
|
|
|||
公车运行维护 |
|
|
|
|||
2、出国经费 |
|
|
|
|||
3、公务接待 |
1.5 |
1.5 |
1.45 |
|||
项目支出: |
|
128.06 |
128.06 |
|||
1、网格事务中心工作经费 |
|
11.73 |
11.73 |
|||
2、运行维护经费 |
|
|
|
|||
3、专项资金 (一个专项一行) |
|
|
|
|||
网格化建设经费 |
|
92.08 |
92.08 |
|||
绩效奖 |
|
24.25 |
24.25 |
|||
4、其他资金 |
|
|
|
|||
…… |
|
|
|
|||
公用经费 |
10.24 |
4.26 |
4.26 |
|||
其中:办公费 |
2.25 |
0.38 |
0.38 |
|||
水费、电费、差旅费 |
0.27 |
|
|
|||
会议费、培训费 |
0.027 |
|
|
|||
政府采购金额 |
|
34.07 |
34.07 |
|||
部门基本支出预算调整 |
|
|
|
|||
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目) |
批复规模 (㎡) |
实际规模(㎡) |
规模控制率 |
预算投资(万元) |
实际投资(万元) |
投资概算控制率 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
厉行节约保障措施 |
加强经费审批,严控一般性支出,节约行政成本。 |
说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件2
部门整体支出绩效自评表
(2024年度)
县级预算部门名称 |
江永县网格事务中心 |
||||||||
年度预 算申请 (万元) |
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
年度资金总额 |
95.32 |
205.34 |
205.34 |
10 |
100% |
10 |
|||
按收入性质分:205.34 |
按支出性质分:205.34 |
||||||||
其中:一般公共预算:198.14 |
其中:基本支出:77.28 |
||||||||
政府性基金拨款:7.2 |
项目支出:128.06 |
||||||||
纳入专户管理的非税收入拨款: |
|
||||||||
其他资金: |
|
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
1.加强基础信息采集。我县各级综治中心依托全县农村综合服务平台(城乡网格化)综治信息系统,积极开展全县城乡“机构队伍、实有人口、特殊人群、重点青少年、两新组织、重点场所、校园周边和护路护线”八大模块等基础信息的并实时更新。 2.协调推动“雪亮工程”、综治信息系统、综治视联网等社会治安综合治理信息化建设联网运用,全县监控视频接入综治中心,对辖区内社会治安状况进行实时监控、分析研判,排除公共安全隐患。 3.开展矛盾纠纷调处,做好综治相关事件的受理、处置、督办、反馈。
|
1.通过永州市域社会治理智能化平台录入矛盾纠纷事项3686件,已办结3651件,办结率99.05%,35件正在办理中,营造了安全安定、和谐稳定的社会环境。 2.解决群众诉求网格事件8359件,其中网格员巡查立案数8243件,结案数8242件,1件正在办理中,结案率99.9% 3.强化数智赋能,打造平安网格。在潇浦镇永新社区、桃川镇安置“智慧社区建设”视频监控,大力推动“数字化社区治理”模式
|
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量 指标 |
化解矛盾纠纷 |
1000件 |
3686件 |
10 |
10 |
|
||
处理网格管理事件 |
5000件 |
8359件 |
5 |
5 |
|
||||
设置乡镇视频监控平台 |
2个 |
2个 |
5 |
5 |
|
||||
质量 指标 |
矛盾纠纷化解率 |
95% |
99.05% |
5 |
5 |
|
|||
处理网格事件及时率 |
90% |
99.9% |
5 |
5 |
|
||||
综治中心信息平台建设合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
时效 指标 |
年度内完成 |
2024年内完成 |
2024年内完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
||||
成本 指标 |
基本支出 |
77.28万元 |
77.28万元 |
5 |
5 |
|
|||
项目支出 |
128.06万元 |
128.06万元 |
5 |
5 |
|
||||
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
无直接联系 |
无直接联系 |
无直接联系 |
无直接联系 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||||
社会效 益指标 |
维护社会稳定 |
维护社会稳定 |
维护社会稳定 |
10 |
10 |
|
|||
…… |
|
|
|
|
|
||||
生态效 益指标 |
项目无污染 |
项目无污染 |
项目无污染 |
10 |
10 |
|
|||
…… |
|
|
|
|
|
||||
可持续影响指标 |
一年 |
一年 |
一年 |
10 |
10 |
|
|||
…… |
|
|
|
|
|
||||
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
90% |
100% |
10 |
10 |
|
||
…… |
|
|
|
|
|
||||
总分 |
100 |
100 |
|
附件3
项目支出绩效自评表
( 2024年度)
项目支 出名称 |
网格化建设经费 |
|||||||
主管部门 |
中共江永县委政法委员会 |
实施单位 |
江永县网格事务中心 |
|||||
项目资金 (万元) |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
|
92.08 |
92.08 |
10 |
100% |
10 |
||
其中:当年财政拨款 |
|
92.08 |
92.08 |
|
100% |
|
||
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
在乡镇安置“智慧社区建设”视频监控,大力推动“数字化社区治理”模式。 |
在潇浦镇永新社区、桃川镇安置“智慧社区建设”视频监控,大力推动“数字化社区治理”模式。已在潇浦镇永新社区塔山村、江河村、白水村进行试点,有效劝离学生河边玩耍现象700多人次。 |
|||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
产出指标 (50分) |
数量指标 |
设置乡镇视频监控平台 |
2个 |
2个 |
20 |
20 |
|
|
质量指标 |
处理网格事件及时率 |
90% |
99.9% |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
资金支付及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
…… |
|
|
|
|
|
|||
成本指标 |
项目支出 |
92.08万元 |
92.08万元 |
10 |
10 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
优化营商环境 |
成效显著 |
成效显著 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
社会效 益指标 |
维护社会稳定 |
成效显著 |
成效显老著 |
10 |
10 |
|
||
…… |
|
|
|
|
|
|||
生态效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
…… |
|
|
|
|
|
|||
可持续影响指标 |
三年内 |
三年内 |
三年内 |
10 |
10 |
|
||
…… |
|
|
|
|
|
|||
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
95% |
100% |
10 |
10 |
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表
( 2024年度)
项目支 出名称 |
绩效奖 |
|||||||
主管部门 |
中共江永县委政法委员会 |
实施单位 |
江永县网格事务中心 |
|||||
项目资金 (万元) |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
|
24.25 |
24.25 |
10 |
100% |
10 |
||
其中:当年财政拨款 |
|
24.25 |
24.25 |
|
100% |
|
||
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
发放本单位干部职工2021年7月-2023年12月绩效奖24.25万元。 |
实际发放24.25万元。 |
|||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
产出指标 (50分) |
数量指标 |
发放人数 |
9人 |
9人 |
10 |
10 |
|
|
质量指标 |
奖金足额到位率 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|
||
时效指标 |
发放及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
项目支出 |
24.25万元 |
24.25万元 |
10 |
10 |
|
||
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
干部职工人平增收额 |
大于2万元 |
大于2万元 |
10 |
10 |
|
|
社会效 益指标 |
调动干部职工工作积极性 |
效果明显 |
效果明显 |
10 |
10 |
|
||
…… |
|
|
|
|
|
|||
生态效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
可持续影响指标 |
一年内 |
一年内 |
一年内 |
10 |
10 |
|
||
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
干部职工满意率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表
( 2024年度)
项目支 出名称 |
网格事务中心经费 |
|||||||
主管部门 |
中共江永县委政法委员会 |
实施单位 |
江永县网格事务中心 |
|||||
项目资金 (万元) |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
|
11.73 |
11.73 |
10 |
100% |
10 |
||
其中:当年财政拨款 |
|
11.73 |
11.73 |
|
100% |
|
||
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
保证工作正常运转。 |
预算执行率为100%,有效保障了单位的正常运转 |
|||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
产出指标 (50分) |
数量指标 |
单位人数 |
9人 |
9人 |
20 |
20 |
|
|
质量指标 |
资金支付准确率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
资金使用及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
项目支出 |
11.73万元 |
11.73万元 |
10 |
10 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
社会效 益指标 |
保障单位的正常运转 |
有保障 |
有保障 |
15 |
15 |
|
||
生态效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
…… |
|
|
|
|
|
|||
可持续影响指标 |
一年内 |
一年内 |
一年内 |
15 |
15 |
|
||
…… |
|
|
|
|
|
|||
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
社会各界满意率 |
90% |
100% |
10 |
10 |
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
总分 |
100 |
100 |
|
附件4
江永县网格事务中心财政专项(项目)资金绩效评价表
一级 |
二级 |
三级指标 |
指标解释 |
指标说明 |
得分 |
指标 |
指标 |
||||
投入 (20分) |
项目立项 (12分) |
项目立项规范性 (4分) |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
评价要点: |
|
①项目是否按照规定的程序申请设立; |
|
||||
②所提交的文件、材料是否符合相关要求; |
|
||||
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
4 |
||||
绩效目标合理性 (4分) |
项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
评价要点: |
|
||
①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策; |
|
||||
②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; |
4 |
||||
③项目是否为促进事业发展所必需; |
|
||||
④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |
|
||||
绩效指标明确性 (4分) |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
评价要点: |
|
||
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; |
|
||||
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; |
4 |
||||
③是否与项目年度任务教或计划数相对应; |
|
||||
④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
|
||||
资金落实 (8分) |
资金到位率(4分) |
实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。 |
|
|
实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 |
4 |
||||
计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。 |
|
||||
到位及时率(4分) |
及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。 |
|
||
及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 |
4 |
||||
应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |
|
||||
过程 (30分) |
业务管理 (10分)
|
管理制度健全 (3分) |
项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
评价要点: |
|
①是否已制定或具有相应的业务管理制度; |
|
||||
②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
3 |
||||
制度执行有效性 (3分) |
项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
评价要点: |
|
||
①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; |
|
||||
②项目调整及支出调整手续是否完备; |
|
||||
③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; |
|
||||
④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。 |
3 |
||||
项目质量可控性 (4分) |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
评价要点: |
|
||
①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准; |
|
||||
②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
4 |
||||
财务管理 (20分) |
管理制度健全性 (5分) |
项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 |
评价要点: |
|
|
①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; |
5 |
||||
②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
|
||||
资金使用合规性 (7分) |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
评价要点: |
|
||
①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; |
|
||||
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; |
|
||||
③项目的重大开支是否经过评估认证; |
|
||||
④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; |
7 |
||||
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|
||||
财务监控有效性 (8分) |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
评价要点: |
|
||
①是否已制定或具有相应的监控机制; |
8 |
||||
②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
|
||||
产出 (30分) |
项目产出 (30分) |
实际完成率(7分) |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 |
|
实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。 |
7 |
||||
计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
|
||||
完成及时率 (7分) |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 |
完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间] ×100%。 |
|
||
实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 |
7 |
||||
计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|
||||
质量达标率 (8分) |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)/100%。 |
|
||
质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 |
8 |
||||
既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|
||||
成本节约率 (8分) |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
成本节约率=(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 |
|
||
实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |
8 |
||||
计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。 |
|
||||
效果 (20分) |
项目效益 (20分) |
经济效益 (4分) |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 |
4 |
社会效益 (3分) |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
3 |
|||
生态效益 (3分) |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
3 |
|||
可持续影响(4分) |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
4 |
|||
社会公众或服务对象满意度(6分) |
社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
6 |
||
合计(分) |
100 |
附件5
江永县网格事务中心部门整体支出绩效评价表
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
评价标准 |
指标说明 |
得分 |
|
|
投入 |
10 |
预算配置 |
10 |
在职人员控制率 |
5 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 |
在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以市财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 |
5 |
|
|
“三公经费”变动率 |
5 |
“三公经费”变动率≦0,计5分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。 |
“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100% |
5 |
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|||||
过程 |
60 |
预算执行 |
20 |
预算完成率 |
5 |
100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。 |
预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。 |
5 |
|
|
预算控制率 |
5 |
预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。 |
预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。 |
5 |
|
|||||
新建楼堂馆所面积控制率 |
5 |
100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 |
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 |
5 |
|
|||||
新建楼堂馆所投资概算控制率 |
5 |
100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。 |
楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 |
5 |
|
|||||
预算管理 |
40 |
公用经费控制率 |
8 |
100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。 |
公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 |
8 |
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|||
“三公经费”控制率 |
7 |
100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。 |
“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。 |
7 |
|
|||||
政府采购执行率 |
6 |
100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。 |
政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100% |
6 |
|
|||||
过程 |
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预算管理 |
管理制度健全性 |
8 |
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。
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8 |
|
|||
资金使用合规性 |
6 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。
|
6 |
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||||||
预决算信息公开性 |
5 |
①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。 |
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
5 |
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产出及效率 |
30 |
职责履行 |
8 |
重点工作实际完成率 |
8 |
根据绩效办2020年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8 |
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8 |
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履职效益 |
10 |
经济效益 |
10 |
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 |
10 |
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社会效益 |
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12 |
行政效能 |
6 |
促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。 |
根据部门自评材料评定。 |
6 |
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社会公众或服务对象满意度 |
6 |
90%(含)以上计6分; 80%(含)-90%,计4分; 70%(含)-80%,计2分; 低于70%计0分。 |
社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。 |
6 |
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合计(分) |
100 |
附件6
2024年度江永县网格事务中心整体支出
绩效自评报告
单位名称(盖章):江永县网格事务中心
一、基本情况
(一)部门(单位)基本情况
1、职能职责
(1)城乡网格化服务管理指导,基础信息采集更新,有关数据汇总、统计;
(2)指挥协调处置推动“雪亮工程”、综治信息系统、综治视联网等社会治安综合治理信息化建设联网运用等;
(3)网格员招聘、培训、考核;完善县乡(镇)村三级综治中心建设;
(4)向网格内群众宣传党的路线、方针、政策和法律法规;
(5)做好上情下达和下情上传,及时向上级反映群众的诉求、意见和建议;
(6)协调解决群众所难,说服解释群众所疑,积极做好群众的稳定工作;
(7)正确引导群众弘扬美德,树立文明新风,保持良好的居住和发展环境;
(8)督促网格员开展应急管理服务、安全隐患防治、外来人口服务管理、矛盾纠纷调处等基层基础工作;
(9)完成综治中心建设、网格化服务管理等其他各项任务。
2.机构设置
根据县编委核定,江永县网格事务中心(县综治中心)为独立核算的副科级财政全额拨款事业单位,归口县委政法委管理。核定事业编制为9人,现有在职事业人员9人。
(二)部门(单位)年度整体支出绩效目标,省级专项资金绩效目标、其他项目支出(除省级专项资金以外)绩效目标
1.加强基础信息采集。我县各级综治中心依托全县农村综合服务平台(城乡网格化)综治信息系统,积极开展全县城乡“机构队伍、实有人口、特殊人群、重点青少年、两新组织、重点场所、校园周边和护路护线”八大模块等基础信息的并实时更新。
2.协调推动“雪亮工程”、综治信息系统、综治视联网等社会治安综合治理信息化建设联网运用,全县监控视频接入综治中心,对辖区内社会治安状况进行实时监控、分析研判,排除公共安全隐患。
3.开展矛盾纠纷调处,做好综治相关事件的受理、处置、督办、反馈。
二、一般公共预算支出情况
江永县网格事务中心2024年支出决算数为198.14万元,详细情况如下:
(一)基本支出情况
江永县网格事务中心2024年基本支出77.28万元,主要用于单位人员工资、办公费、差旅费等。
(二)项目支出情况
江永县网格事务中心2024年项目支出120.86万元,主要用于网格化建设。
三、政府性基金预算支出情况
我单位2024年度政府性基金预算支出7.2万元。
四、国有资本经营预算支出情况
我单位2024年度无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
我单位2024年度无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
1.优化设置,打造智慧网格。按照“任务相当、方便管理、界定清晰”的要求,考虑居民的认同度、社区工作人员状况等因素,以村(社区)片区、党群服务中心等为基础,依据户籍人口、流动人口和管辖面积等实际情况,根据“专兼结合、一员多能”的原则,为每个网格组建网格管理队伍,实行定人、定岗、定责。目前全县城乡共划分网格508个,其中城区网格56个(核定专职网格员72名)、乡镇农村网格452个。全县现有城区专职网格员66名,兼职网格员451名,网格信息员112名,其中专职网格管理员已取得社会工作者证人数38名。通过“党建引领、社区共治、居民善治”的模式,将治理触角延伸到最小单元,打造严密有力、高效执行、智慧灵敏的智慧网格体系。
2.聚合网格力量,打造素质网格。主动扛起扛牢基层社会治理重大政治责任,牢牢抓住社区管理这个关键。在112个村(社区)全覆盖建立三级联动党建网格,对应配备网格总长、网格长和网格员,通过“网格+”模式,基层党员化身宣传员、技术员、服务员,深入田间地头、产业一线、群众家中等解决急难愁盼问题。目前,全县112个村(社区)共有一级党建网格112个,二级党建网格596个,三级党建网格3988个,深入推进落实片、组、邻“三长制”基层治理模式,共选优配强699名片长、1269名组长、6130名邻长,联系服务7.15万多户群众,依托村(社区)党群服务中心、公共屋场、农户院落等打造“民情议事厅”,每月组织一次“片组邻”集中议事、开展一次“为民办实事”主题活动,促进“三长”常态化联系服务群众,有效打通联系服务群众“最后一公里”。推行“三级党建网格”和“三长制”以来,先后满足6250个、解决“小纠纷”3256个、快处“紧急事”756件、反映“大难题”347个、化解“愁心事”1675件,“美好家园共同建”“我的村子我来管”的共管共建共治氛围日益浓厚。
3.强化数智赋能,打造平安网格。江永县委政法委网格事务中心根据平安监控平台建设相关要求,由县电信公司推荐了创新开发的智能喊话平台,实行“一个平台管指挥”,使用AI智能算法,立足实际,在潇浦镇永新社区、桃川镇安置“智慧社区建设”视频监控,大力推动“数字化社区治理”模式。打造“数治”融合工作模式,探索实践生态、社会、民生领域的基层治理服务新路径,以“数治”赋能,进一步提升基层网格化治理的系统化、精细化、智能化。在重点区域建立声光警戒监控系统,通过全天候实时监测,外接音柱“云播”告警、固定证据,实现摄像头“站岗”、鼠标“巡逻”。如智能喊话平台在监测到小孩到河边玩耍情况时,现场语音播报即被触发,及时喊话,有效提升了防溺水管理效率,减少了管理成本。目前已在潇浦镇永新社区塔山村、江河村、白水村进行试点,有效劝离学生河边玩耍现象700多人次。有了智能AI摄像头,便可以化基层“末梢”为治理“前哨”,一个摄像头就是一个基层治理的最小网格,除了“能看”,还“能听”“能讲”,通过24小时的“视频巡查”有效解决了“人力所不能及”的地方。
4.突出为民导向,打造服务网格。9个乡镇综治中心以“任务网格化、管理精细化、服务亲情化、机制规范化”为目标,大力推行网格员“一员多用、多员合一”的“六大员”模式,用情用心为群众解难题、办实事、增质效。积极发挥网格员在网格化管理中的宣传员、调解员、安全员、信息员、志愿服务员、巡查员的“六员”作用,为助力市域社会治理贡献“网格化”力量。在加强网格员队伍培训管理方面多措并举,全力打造一支硬核网格员服务队伍,不断提升居民群众的获得感、幸福感、安全感。将村(社区)网格作为发现矛盾、化解矛盾的第一道防线,通过调解员、网格员上门入户收集群众诉求,对群众反映的各种诉求和矛盾纠纷做到有人应、有人管、有结果、有反馈。同时动态掌握重点人群信息,跟踪做好管理,畅通“永在线”手机APP、电话、微信、网格员专报等事件发现上报渠道,探索网格员“前台全科受理、后台分类处理”工作模式,打造全科网格员队伍,推动网格员由“忙事务”向“勤服务”转变,实现社区不漏小区、小区不漏户、户不漏人的联合管护效果。同时,引入人民调解、行政调解、司法调解组织进驻中心,连通“12345”为民服务热线、村(社区)组织和各类社会组织,大力发展平安志愿者,实现各类社会治理力量的良性互动,推动自治法治德治的“三治”融合,形成系统性、综合性的有效解决问题途径。引导“小网格”把视线投放到与村(居)民生活息息相关的微、小、急、难、愁等事项,创新推行“揭榜挂帅”联系服务群众模式。截至目前,全县共采集录入实有房屋89195户,实有人口239220人,录入率100%;特殊人群4395人,录入率100%。我县通过永州市域社会治理智能化平台录入矛盾纠纷事项3686件,已办结3651件,办结率99.05%,35件正在办理中;解决群众诉求网格事件8359件,其中网格员巡查立案数8243件,结案数8242件,1件正在办理中,结案率99.9%;政协云微建议立案数49件,结案数49件,结案率100%;12345热线立案数10件,结案数10件,结案率100%;永在线(原我的永州)APP立案数13件,结案数12件,1件正在办理中,结案率92.3%;市县区长信箱立案数43件,结案数42件,1件正在办理中,结案率97.6%(市级派发未列入统计)。99%以上问题第一时间得到妥善化解,实现了“人在网中走、事在格中办”。
七、存在的问题及原因分析
近几年来,江永县财政十分困难,在资金支付方面不够均衡,对单位正常运转造成了一定的影响。
八、下一步改进措施
建议县财政加强资金调度,合理配置安排各行政事业单位资金支出,尽可能保持均衡的支出进度,以利于单位工作正常开展。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据2024年财政资金使用绩效情况,我单位将向县财政继续申请有关项目资金。根据县财政局要求,我单位将在江永县政府网站公开绩效自评结果。
十、其他需要说明的情况
无。
附件7
江永县网格事务中心2024年度项目支出
(网格化建设经费)绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目单位基本情况
1、主要职能。
(1)城乡网格化服务管理指导,基础信息采集更新,有关数据汇总、统计;
(2)指挥协调处置推动“雪亮工程”、综治信息系统、综治视联网等社会治安综合治理信息化建设联网运用等;
(3)网格员招聘、培训、考核;完善县乡(镇)村三级综治中心建设;
(4)向网格内群众宣传党的路线、方针、政策和法律法规;
(5)做好上情下达和下情上传,及时向上级反映群众的诉求、意见和建议;
(6)协调解决群众所难,说服解释群众所疑,积极做好群众的稳定工作;
(7)正确引导群众弘扬美德,树立文明新风,保持良好的居住和发展环境;
(8)督促网格员开展应急管理服务、安全隐患防治、外来人口服务管理、矛盾纠纷调处等基层基础工作;
(9)完成综治中心建设、网格化服务管理等其他各项任务。
2.机构设置
根据县编委核定,江永县网格事务中心(县综治中心)为独立核算的副科级财政全额拨款事业单位,归口县委政法委管理。核定事业编制为9人,现有在职事业人员9人。
(二)项目基本情况
2024年,县财政安排我单位工作经费预算92.08万元,主要用于网格化建设专用经费。
二、项目资金使用及管理情况
(一)项目资金情况分析
2024年,县财政拨入我单位工作经费92.08万元,为调整预算数的100%。
(二)项目资金实际使用情况分析
2024年,我单位实际使用工作经费92.08万元,主要用于网格化建设专用经费。
(三)项目资金管理情况分析
根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》,对专项工作经费的安排原则、支持范围和使用进行了规范,严格按照规定要求使用专项资金。资金报账实行国库集中支付制度,接受财政部门的严格监管。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况分析
我单位项目支出属于业务工作经费,按财政安排的资金使用计划使用。单位设立资金支出审批领导小组审批,严格按照财政规章制度使用财政资金,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
(二)项目管理情况分析
1.加强制度建设。根据上级相关政策和单位实际情况,进一步完善了财经各项规章制度,严格按照专项资金的使用范围、禁止事项、管理和监督事项开展落实,坚持用制度规范专项资金的管理、使用。
2.专款专用管理。在资金管理使用上,严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用,严格遵守“专款专用”原则,严格落实专项资金的申拨、使用审批手续,充分发挥资金使用效益。
3.会计独立核算。在会计核算上,严格实行单独核算,单独设置会计科目进行记账管理,使专项资金来源去向明了,避免与人员、公用等本级财政预算内资金混合使用。
四、项目绩效情况
1、产出指标完成情况:在潇浦镇永新社区、桃川镇安置“智慧社区建设”视频监控,大力推动“数字化社区治理”模式。已在潇浦镇永新社区塔山村、江河村、白水村进行试点,有效劝离学生河边玩耍现象700多人次。完成2个乡镇设置,处理网格事件及时率为100%,资金支付及时率为100%。
2、效益指标完成情况:有效优化了县域营商环境,维护社会平安稳定。
3、满意度指标完成情况:社会各界满意度为100%,超出目标任务10个百分点。
五、其他需要说明的问题
(一)后续工作计划
我单位项目支出资金为业务工作经费,资金使用为一次性的,无后续工作计划。
(二)主要经验做法、存在的问题和建议
近几年来,江永县财政收支矛盾紧张,国库资金调度艰难,国库支付报账进度很不均衡,对财政资金使用绩效产生了一定的消极影响。
建议县财政加强收支管理,科学合理调度好财政资金,确保行政事业单位正常、高效运转。
江永县网格事务中心2024年度项目支出
(网格事务中心经费)绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目单位基本情况
1、主要职能。
(1)城乡网格化服务管理指导,基础信息采集更新,有关数据汇总、统计;
(2)指挥协调处置推动“雪亮工程”、综治信息系统、综治视联网等社会治安综合治理信息化建设联网运用等;
(3)网格员招聘、培训、考核;完善县乡(镇)村三级综治中心建设;
(4)向网格内群众宣传党的路线、方针、政策和法律法规;
(5)做好上情下达和下情上传,及时向上级反映群众的诉求、意见和建议;
(6)协调解决群众所难,说服解释群众所疑,积极做好群众的稳定工作;
(7)正确引导群众弘扬美德,树立文明新风,保持良好的居住和发展环境;
(8)督促网格员开展应急管理服务、安全隐患防治、外来人口服务管理、矛盾纠纷调处等基层基础工作;
(9)完成综治中心建设、网格化服务管理等其他各项任务。
2.机构设置
根据县编委核定,江永县网格事务中心(县综治中心)为独立核算的副科级财政全额拨款事业单位,归口县委政法委管理。核定事业编制为9人,现有在职事业人员9人。
(二)项目基本情况
2024年,县财政安排我单位工作经费预算16万元,主要用于维护单位正常运转。
三、项目资金使用及管理情况
(一)项目资金情况分析
2024年,县财政拨入我单位工作经费11.73万元,为调整预算数的100%。
(二)项目资金实际使用情况分析
2024年,我单位实际使用工作经费11.73万元,主要用于我单位日常办公费用。
(三)项目资金管理情况分析
根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》,对专项工作经费的安排原则、支持范围和使用进行了规范,严格按照规定要求使用专项资金。资金报账实行国库集中支付制度,接受财政部门的严格监管。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况分析
我单位项目支出属于业务工作经费,按财政安排的资金使用计划使用。单位设立资金支出审批领导小组审批,严格按照财政规章制度使用财政资金,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
(二)项目管理情况分析
1.加强制度建设。根据上级相关政策和单位实际情况,进一步完善了财经各项规章制度,严格按照专项资金的使用范围、禁止事项、管理和监督事项开展落实,坚持用制度规范专项资金的管理、使用。
2.专款专用管理。在资金管理使用上,严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用,严格遵守“专款专用”原则,严格落实专项资金的申拨、使用审批手续,充分发挥资金使用效益。
3.会计独立核算。在会计核算上,严格实行单独核算,单独设置会计科目进行记账管理,使专项资金来源去向明了,避免与人员、公用等本级财政预算内资金混合使用。
四、项目绩效情况
1、产出指标完成情况:保障单位人数为9人,资金支付准确率为100%,资金支付及时率为100%。
2、效益指标完成情况:有效保障了单位工作正常运转。
3、满意度指标完成情况:社会各界满意度为100%,超出目标任务10个百分点。
五、其他需要说明的问题
(一)后续工作计划
我单位项目支出资金为业务工作经费,资金使用为一次性的,无后续工作计划。
(二)主要经验做法、存在的问题和建议
近几年来,江永县财政收支矛盾紧张,国库资金调度艰难,国库支付报账进度很不均衡,对财政资金使用绩效产生了一定的消极影响。
建议县财政加强收支管理,科学合理调度好财政资金,确保行政事业单位正常、高效运转。
江永县网格事务中心2024年度项目支出
(绩效奖)绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目单位基本情况
1、主要职能。
(1)城乡网格化服务管理指导,基础信息采集更新,有关数据汇总、统计;
(2)指挥协调处置推动“雪亮工程”、综治信息系统、综治视联网等社会治安综合治理信息化建设联网运用等;
(3)网格员招聘、培训、考核;完善县乡(镇)村三级综治中心建设;
(4)向网格内群众宣传党的路线、方针、政策和法律法规;
(5)做好上情下达和下情上传,及时向上级反映群众的诉求、意见和建议;
(6)协调解决群众所难,说服解释群众所疑,积极做好群众的稳定工作;
(7)正确引导群众弘扬美德,树立文明新风,保持良好的居住和发展环境;
(8)督促网格员开展应急管理服务、安全隐患防治、外来人口服务管理、矛盾纠纷调处等基层基础工作;
(9)完成综治中心建设、网格化服务管理等其他各项任务。
2.机构设置
根据县编委核定,江永县网格事务中心(县综治中心)为独立核算的副科级财政全额拨款事业单位,归口县委政法委管理。核定事业编制为9人,现有在职事业人员9人。
(二)项目基本情况
2024年,县财政安排我单位绩效奖预算24.25万元,主要用于发放2021年7月-2023年12月绩效奖。
四、项目资金使用及管理情况
(一)项目资金情况分析
2024年,县财政拨入我单位绩效奖资金24.25万元,资金到位率为100%。
(二)项目资金实际使用情况分析
2024年,县财政拨付我单位绩效奖24.25万元,实际使用24.25万元,用于发放我单位干部职工2021年7月-2023年12月绩效奖,资金使用率为100%。
(三)项目资金管理情况分析
根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》,对专项工作经费的安排原则、支持范围和使用进行了规范,严格按照规定要求使用专项资金。资金报账实行国库集中支付制度,接受财政部门的严格监管。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况分析
我单位项目支出属于业务工作经费,按财政安排的资金使用计划使用。单位设立资金支出审批领导小组审批,严格按照财政规章制度使用财政资金,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
(二)项目管理情况分析
1.加强制度建设。根据上级相关政策和单位实际情况,进一步完善了财经各项规章制度,严格按照专项资金的使用范围、禁止事项、管理和监督事项开展落实,坚持用制度规范专项资金的管理、使用。
2.专款专用管理。在资金管理使用上,严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用,严格遵守“专款专用”原则,严格落实专项资金的申拨、使用审批手续,充分发挥资金使用效益。
3.会计独立核算。在会计核算上,严格实行单独核算,单独设置会计科目进行记账管理,使专项资金来源去向明了,避免与人员、公用等本级财政预算内资金混合使用。
四、项目绩效情况
1、产出指标完成情况:发放绩效奖人数9人,发放及时率为100%,足额发放率为100%。
2、效益指标完成情况:职工收入增加,人平年增收2万元以上,有效调动了干部职工的工作积极性。
3、满意度指标完成情况:干部职工对此项支出满意度为100%。
五、其他需要说明的问题
(一)后续工作计划
绩效奖发放属于职工收入,无后续工作计划。
(二)主要经验做法、存在的问题和建议
无