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江永县上江圩镇人民政府2026年部门预算公开
  • 2026-03-18 09:46
  • 来源: 上江圩镇
  • 发布机构:江永县上江圩镇
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第一部分:江永县上江圩镇人民政府2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分:部门预算公开附表

七、附件1:江永县上江圩镇人民政府2026年部门预算公开表

八、附件2:2026年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分:江永县上江圩镇人民政府2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2、执行本乡区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本乡区域的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财产管理等行政管理;

6、保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯;

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

8、办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置
    上江圩镇人民政府属独立核算全额预算拨款的行政单位,共有编制56人,其中:行政编制21人,事业编制35人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他下级单位,因此,纳入2026年部门预算编制范围的只有上江圩镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算736.91万元,其中,一般公共预算拨款736.91万元,收入较去年增加60.86万元。

(二)支出预算

2026年本部门支出预算736.91万元,其中,一般公共服务支出576.99万元,社会保障和就业支出74.24万元,卫生健康支出32.99万元,住房保障支出52.69万元。支出较2025年增加60.86万元。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2026年一般公共预算拨款收入736.91万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2026年本部门基本支出预算数736.91万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出

2026年本部门项目支出预算16万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:专项支出16万元,主要用于基层武装工作经费支出3万元、两代表一委员联系经费支出2万元、人大主席团活动经费支出2万元、乡镇妇联工作经费支出2万元、乡镇团委工作经费支出2万元、工会经费支出1万元、民生实事项目人大代表票决制工作经费支出3万元、乡镇基层党建工作经费支出1万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026年本单位运行经费736.91万元,比上年预算增加60.86万元,增加9%,主要是机关运行方面有增加。

(二)“三公”经费预算

2026年“三公”经费预算数为8.24万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费8.24万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费8.24万元),因公出国(境)费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少9.76万元,主要是我单位厉行节约、严格把关,严控三公经费支出。

(三)一般性支出情况

2026年本部门培训费预算2.5万元,拟召开5次培训,人数128人次,内容为业务培训。

(四)政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占有情况

截至2025年12月31日,我单位有公车3辆,单位价值50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为736.91万元,其中,基本支出736.91万元,具体绩效目标详见附表。

(七)政府性基金预算情况

2026年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

(八)纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2026年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为0万元。

(九)部门预算批复情况

2026年2月3日,财政局批复本单位2026年部门预算。

六、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:部门预算公开附表

2026年上江圩镇预算公开表

    2026年上江圩镇绩效目标申报表


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