江永县委宣传部 2025年部门预算公开
目 录
第一部分:江永县委宣传部2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算情况
五、其他重要事项的说明
六、名词解释
第二部分:部门预算公开附表
七、附件1:江永县委宣传部 2025年部门预算公开表
八、附件2:2025年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表
第一部分:江永县委宣传部2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
主要职能:根据《中共江永县委办公室关于印发<中共江永县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》(永办发〔2002〕22号)的有关规定,中共江永县委宣传部主要工作职责是:(一)制订全县宣传思想工作规划和措施,指导县直宣传文化系统贯彻落实政策和法规,协调县直宣传文化系统各单位之间的关系,指导各乡镇场党委宣传思想工作。(二)负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作;负责哲学社会科学规划课题的评审和管理。(三)负责引导社会舆论,抓好新闻报道工作;指导协调全县新闻工作,把握正确的宣传基调和舆论导向。(四)负责从宏观上指导协调全县文化艺术特别是精神产品的生产。(五)负责规划部署全局性的思想政治工作任务和全县群众性精神文明建设工作;配合县委组织部做好党员教育工作,负责编写党员教育教材;会同有关部门研究和改进思想政治教育工作,开展科普知识的宣传。(六)负责全县对国外境外及对外地区宣传工作的协调和管理;协同有关部门开展对港澳台问题的外宣工作;指导和协调对外文化交流工作。(七)归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作。(八)承办县委交办的其他事项。
(二)机构设置
中共江永县委宣传部是县委主管意识形态和精神文明建设方面工作的综合职能部门,内设综合室、新闻外宣室、文明宣传教育室、文产出版电影室、意识形态综合室、网信办,直接管理江永县网络舆情研究中心、江永县新时代文明实践中心。县委宣传部现有在编人员8人,机关工勤1人,退休人员3人,遗属1人。另:江永县网络舆情研究中心在编人员6人、江永县新时代文明实践中心3人、社会购买服务人员3人,江永县网络舆情研究中心、江永县新时代文明实践中心由于县财政未预算安排办公经费,人员归口县委宣传部管理。县委宣传部实有工作人员21人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他下级单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有县委宣传部本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算486.45万元,其中,一般公共预算拨款486.45万元,收入较去年减少42.2万元,主要是减少了项目支出。
(二)支出预算
2025年本部门支出预算486.45万元,其中,一般公共服务支出435.88万元,社会保障和就业支出21.43万元,卫生健康支出11.31万元,住房保障支出17.83万元。支出较2024年减少42.2万元,主要是减少了项目支出。
四、一般公共预算拨款支出预算情况
2025年一般公共预算拨款收入486.45万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出
2025年本部门基本支出预算数228.45万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出
2025年本部门项目支出预算258万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:党报党台支出56万元;大型户外广告租赁支出49.2万元;十星级文明户表彰奖励经费17.4万元;新时代文明实践站所工作经费16万元;网络舆情应急处理经费16万元等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年本单位运行经费22.2万元,比上年预算减少4.84万元,减少17.89%,主要是办公费,差旅费等方面有减少。
(二)“三公”经费预算
2025年“三公”经费预算数为1.6万元,其中,公务接待费1.6万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.3万元,主要是我单位厉行节约、严格把关,严控三公经费支出
(三)一般性支出情况
2025年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人次,内容为0会议;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人次,内容为0培训。
(四)政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占有情况
截至2024年12月31日,本单位有公车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为486.45万元,其中,基本支出228.45万元,项目支出258万元,具体绩效目标详见附表。
(七)政府性基金预算情况
2025年本单位政府性基金安排的支出为0万元。
(八)纳入专户管理的非税收入拨款预算情况
2025年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为0万元。
(九)部门预算批复情况
2025年3月10日,财政局批复本单位2025年部门预算。
六、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:部门预算公开附表
附件1:宣传部部门预算公开表